根据《胜利油气管道控股有限公司内部审计管理办法》、《2024年度内部审计计划》的要求,2024年6月17日-24日经营管理部按照内审计划安排组织相关人员对山东胜利钢管有限公司进行了2024年上半年内部审计。
本次审计以财务管理为重点,同时也加强对公司经营管理的监督检查力度,主要通过现场审计的方式对销售公司、财务部、企业管理部、物流中心、公司办公室、工艺技术研究中心、质量管理部、安全部等部门进行了审计。
内部审计按照相关法律法规及公司规定,采用抽查的方式对包括财务管理、采购管理、合同及招议标管理、库存管理、资产管理、人力资源管理、环境、社会管治风险及公司各项制度的执行情况等方面进行了审计,目的是检查财务管理方面是否存在漏洞,各关键控制点在实际工作中是否得到有效执行,风险管理及内部监控系统是否有效并可控;不断完善内部控制制度、降低经营成本、提高工作效率,保证工作质量,保证政策和制度得到有效的贯彻和执行;及时堵塞漏洞,防止舞弊,改善经营管理,提高经济效益。
审计小组成员独立于被审计单位,审计时间充足,确保了内部审计的独立性和完整性。在公司领导的统筹安排和各单位的积极配合下,顺利完成了此次内部审计工作。对审计组提出的问题和建议,经营管理部后续将继续跟踪验证。
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